送心意

小妍老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-11-06 16:28

您好!借:管理费用-福利费 261 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 39 贷:应付职工薪酬-职工福利费 300 
借:管理费用-福利费   39    贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应付职工薪酬-职工福利费300 贷:银行存款300

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您好!借:管理费用-福利费 261 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 39 贷:应付职工薪酬-职工福利费 300 借:管理费用-福利费 39 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应付职工薪酬-职工福利费300 贷:银行存款300
2019-11-06 16:28:06
还是应该先计提借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。借:应付职工薪酬-福利费,贷:银行存款等----这样处理最合适,到所得税汇算清缴时,取数也方便。
2019-10-28 14:28:50
您好,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
2019-12-04 09:33:27
你好,是第2个对的。借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 然后借:借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款
2019-06-28 16:30:57
这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
2020-03-27 20:43:06
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