假如给员工购买零食等食品300元,价税分开是:价:261元,税是39元。开的是专票,做分录:1:借:管理费用-福利费 261 借:应交税费-增值税进项转出 39 贷:应付职工薪酬-职工福利费 300 借:应付职工薪酬-职工福利费300 贷:银行存款300 2、借:管理费用-福利费 300 贷:应付职工薪酬-职工福利费 300 借:应付职工薪酬-职工福利费300 贷:银行存款300 哪种做法是对的 ?
胭脂
于2019-11-06 16:25 发布 751次浏览
- 送心意
小妍老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-11-06 16:28
您好!借:管理费用-福利费 261 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 39 贷:应付职工薪酬-职工福利费 300
借:管理费用-福利费 39 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应付职工薪酬-职工福利费300 贷:银行存款300
相关问题讨论

您好!借:管理费用-福利费 261 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 39 贷:应付职工薪酬-职工福利费 300
借:管理费用-福利费 39 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应付职工薪酬-职工福利费300 贷:银行存款300
2019-11-06 16:28:06

还是应该先计提借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。借:应付职工薪酬-福利费,贷:银行存款等----这样处理最合适,到所得税汇算清缴时,取数也方便。
2019-10-28 14:28:50

您好,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
2019-12-04 09:33:27

你好,是第2个对的。借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 然后借:借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款
2019-06-28 16:30:57

这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
2020-03-27 20:43:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息