送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-11-06 19:20

你好,应该是按照实际金额开具,系统的缘故

萌萌萌 追问

2019-11-06 19:29

你好,老师。那这种情况怎么处理~退回重开么?

暖暖老师 解答

2019-11-07 08:36

不需要的,这个尾头可以做管理费用

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相关问题讨论
你好,应该是按照实际金额开具,系统的缘故
2019-11-06 19:20:10
你好 支付方计入营业外收入 收入方计入营业外支出
2019-10-15 14:42:27
最好是按发票入账,你们不用支付可以走营业外收入。
2019-01-02 13:55:07
您好,这个尾差不是很大,您可以按实际付款金额入账
2019-11-06 21:39:32
你好,正废金额=本月所开具的蓝字发票废票金额,也就是不含税金额 销项正数金额=本月所开具的正数蓝字发票的金额 销项负废金额=本月所开具的红字发票废票金额 销项负数金额=本月所开具的红字发票金额 税额和上面的理解一样
2019-09-09 09:22:52
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