用友T3软件,固定资产当月已经计提折旧,并生成了凭证,自己也审核了该凭证,在总账中记账并月末转账了,生成了对应期间损益。总账月末结账时,提醒固定资产未月末结账,因为已经生成了凭证,便直接点了固定资产月末结账,然后回总账系统月末结账,请问这样会不会有什么影响,因为没有先固定资产结账。
金西银悦
于2019-11-06 21:30 发布 1933次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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你好,同学。
这不会有影响。
2019-11-06 21:31:25
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你好!如果是推定生成凭证的话应该先办理固定资产和工资模块儿,后再审核记账
2016-08-21 21:29:30
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您好,用友U8凭证做好结账前的步骤,是先固定资产系统提折旧,再凭证记账,然后结转期间损益,应收,应付,固定资产系统结账,最后总账里结账。
2016-10-22 21:50:52
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是的,一定需要系统生产凭证,不能自制凭证
2018-03-22 17:13:31
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上面提问第二行把月末记账打成月末结账了,正确问题如下:
我提问:用友软件中生成了转账凭证(最后一张结转的凭证)审核记账了之后,还需要点击月末转账吗?还是只要把最后软件自动生成的凭证审核记账了就算完成,不用再点击月末转账再进行期间损益结转了吗?
2016-06-14 18:06:01
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