就是我们10月下旬在新疆预交税款了,现在我报税的时候,附表4已经带出来了预缴金额,但是这个项目我们本期或者以后都暂时不开票,而且我这个月其他项目上的进项也比销项大,还有留底,所有我不用在表四预缴税款那里填本期递减税额。(附表4带出来预交税款,但是主表28行没有带出来,12366建议手动填写上去,我填写了,就变黄了,提示录入金额不能大于0),应该怎么办,
逢考必过HH
于2019-11-07 13:29 发布 1252次浏览
- 送心意
洛洛老师
职称: 中级会计师
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同学,现在预缴税款都不会自动带到主表了,要手动填写。第二个现在税局对这一块监管的闫了,税局要求你预缴和开票要在同一个月的。
2019-11-07 14:45:18

你好!
是销项税额-进项税额-预缴税额
2019-07-12 11:44:13

你好,预缴增值税可以抵扣,实际要交的 销项税额-进项税额-预缴税额
2019-07-12 11:41:53

你好简易计税的那个是不能用进项税来抵扣的; 你只能应交税费 一般计税 = 销项税- 进项税 - 留抵进项税- 预缴税额来计算哈 。 简易计税的计算出来是多少就缴纳多少的;
2021-08-16 15:05:32

你是小规模还是一般?
2022-01-17 09:38:20
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