老师,您好!我们有张住宿费专票,是公司业务员出差取得的,但业务员的差旅费我们公司是不给报销的,现在这张发票成滞留票了,请问该如何处理呢?谢谢!
坚定的爆米花
于2019-11-07 15:26 发布 1726次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
相关问题讨论

你好!
实践中,可以这么做的
2019-07-06 11:51:20

金额不是特别大的情况下可以用加油票冲一点。
2019-07-06 11:23:45

业务员报销差旅费,车费,住宿费,伙食补助,可以直接计入差旅费
2019-09-03 16:31:50

同学你好
很高兴为你解答
可以一起寄
进项税可以抵扣
2021-07-27 18:28:53

你好 可以的,按实际地报就行
2022-05-16 09:34:25
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