- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-11-07 15:38
参照应收账款账龄分析,账龄分析没有固定的格式,具体在时间内收回多少应收账款和计提比例多少,金额,都需要
根据单位的具体情况确定计提的比例的。电子表格嘛,一般包含应收账款的金额,收回的年限,计
提的比例等,提取坏账准备的金额,坏账准备的期初余额,本月应提取坏账准备的金额。本期应计
提坏账准备的金额就是本期账务应做账的金额。期末坏账准备的金额=应收账款*计提比例-(+)
期初坏账准备的贷方余额(坏账准备的期初余额)
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同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
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你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
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你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
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你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
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同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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会计小白_ph367509 追问
2019-11-07 15:39
朴老师 解答
2019-11-07 15:49