- 送心意
小妍老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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您好!可以先做一笔 借:其他应付款 贷:银行存款 下个月来发票后 借:管理费用-取暖费 贷:其他应付款
2019-11-08 10:05:25

当时做账做的其他应付款
2022-03-23 11:22:43

代收代缴的取暖费,收到时做其他应付款,支付时冲其他应付款
2020-12-16 09:45:08

你好,同学。
差额 如何做账,什么意思?
2019-11-15 10:10:38

这个不合适的,最好跟公司真实业务发票才能入账的
2017-11-08 09:32:04
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