送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-11-08 10:38

借:以前年度损益调整
  贷:应收账款

借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整

💋 、文づ゛ 追问

2019-11-08 10:40

老师,这个是专票,税怎么做账啊

轶尘老师 解答

2019-11-08 10:41

借:以前年度损益调整
      应交税费-应交增值税-进项税转出 
贷:应收账款

轶尘老师 解答

2019-11-08 10:42

不对 是应交税费-应交增值税-销项税 贷方红字

💋 、文づ゛ 追问

2019-11-08 10:42

我们是销售方,是销项税额啊

轶尘老师 解答

2019-11-08 10:48

看我上面的回答    是应交税费-应交增值税-销项税 贷方红字

上传图片  
相关问题讨论
借:以前年度损益调整 贷:应收账款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2019-11-08 10:38:19
你好! 红字冲销
2019-10-06 19:33:12
部分开红字发票就可以这个
2020-05-11 17:23:08
你好 是的 要看你之前怎么做分录的
2020-06-10 14:40:18
你好!你按发票上面金额写就好了。还是一样借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-06-07 17:00:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...