提问,我是建筑行业,外账。10月公司开具发票销售发票24815元,借:应收账款24815 贷:主营业收入24092.23 应交税费-增值税722.77 。去税务局开具的 成本发票材料费及劳务发票 ,所交的税款(增值税、个税、城建税)这些要不要做分录。 内账该如何做出
蚂蚁先生
于2019-11-08 10:38 发布 700次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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同学,建筑行业是要按照完工百分比法确认收入的,开票借应收贷工程结算 销项税 ,预缴的税金都要入成本,交税金就借各个应交税金 贷 银行存款 借税金及附加 贷应交城建税 借工程施工 贷应交个税
2019-11-08 10:47:48
内账是以真实性为主,
直接按其发生的金额 计入税金及附加
2019-11-08 10:52:58
同学,这些都要做成本的,拿完税证明就可以入账。内账的话你就直接复印外账的附件做账。
2019-11-08 10:40:02
你好,借:应收账款 贷:工程结算 应交税费~销项
2016-11-28 16:47:10
可以那样做的,没问题的
2024-08-13 11:47:53
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