- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
相关问题讨论
你好同学
借:固定资产 贷:银行存款 借:固定资产贷;事业支出
2019-11-08 18:04:49
借,固定资产
贷,暂存款
2019-12-31 15:40:23
可以这么做的,同学
2019-04-02 07:13:34
借:事业支出
贷:资金结存-货币资金
2022-03-14 16:05:52
如果是两个单位合并,a单位帐合并到b单位帐,a单位帐面应收、应付款直接并入b单位帐中,合并以后即作为b单位应收、应付款处理即可.如果原来两个单位互有往来帐项,在合并时先对冲.
年终结账时,对已完工的项目,拨入专款与拨出专款、和专款支出对冲,工程项目未完工前,账户余额结转下年.由于原单位均撤销,即不复存在,而合并后的单位是个新的单位,应该重新设帐.
2023-01-31 14:16:56
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