送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-11-09 09:05

你好 借银行存款37000 贷应收账款37000  剩下的700元继续挂着在应收账款 你们年末做坏账处理

兰兰 追问

2019-11-09 09:10

我前面没有计提过坏账准备

meizi老师 解答

2019-11-09 09:33

你好 你这个收不回来就要做坏账计提的   你年末做就行了

兰兰 追问

2019-11-09 09:50

现在已经签了协议不用支付了 年末做了计提 什么时候冲这笔700的应收款

meizi老师 解答

2019-11-09 09:51

你好 你做分录  借信用减值损失或者资产减值损失 700贷坏账准备  700确定坏账  借坏账准备700贷应收账款700 这样来做

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你好 借银行存款37000 贷应收账款37000 剩下的700元继续挂着在应收账款 你们年末做坏账处理
2019-11-09 09:05:44
可以的,不用签,直接用往来抵就行
2019-12-02 09:40:02
你好可以,就是写我们欠供应商的款,供应商欠我们的款 债权债务抵消
2019-12-02 10:02:48
有个客户电子承兑直接付给供应商,然后现在要我们开票,写了一份转付款协议,这样可以吗?可以
2019-11-23 13:57:46
你好,算的,发票由销售方开具,而不是第三方
2017-06-25 15:04:58
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