我公司接到一个项目,开工前收取一部分工程款作为启动资金(实际还没开始开工),开具发票且收到工程款,账务处理如下: 预收款处理,借:银行 贷:销项税 预收账款 ;确认收入:借:预收账款,贷:主营业务收入,但是如果本月开具发票,次月才收到工程款,账务应该如何处理?
轻松的绿茶
于2019-11-09 10:59 发布 2511次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-11-09 11:00
您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
借:银行存款
贷:应收账款
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您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
借:银行存款
贷:应收账款
2019-11-09 11:00:04
主营业务收入二级科目设置你的销售的具体的货物就可以
你可以在摘要备注没有开发票
没开发票的收入也要交税的
2019-04-10 18:19:02
你好,10月份做了无票收入的吗
2019-11-18 11:48:16
一、收押金时的分录是:
借:库存现金
贷:预收账款——预收在院病人医疗款
二、确认收入时分录是:
借:应收账款——应收在院病人医疗款
贷:主营业务收入——住院
三、住院费用结算时的分录是:
借:预收账款——预收在院病人医疗款
借:应收账款——新农合
贷:应收账款——应收在院病人医疗款
四、如果出院时有退款时的分录是:
借:预收账款——预收在院病人医疗款
贷:库存现金
2020-07-12 09:08:39
你好,科研月确认收入,你开了发票吗?最后的定金分录对的
2018-12-10 18:05:51
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