- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-11-09 11:53
借,应付职工薪酬
贷,银行存款
借,行政支出
贷,资金结存
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借,应付职工薪酬
贷,银行存款
借,行政支出
贷,资金结存
2019-11-09 11:53:57
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你好,你的分录正确。
2022-04-22 06:08:26
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借,银行存款
贷,受托代理负债
2022-12-17 17:30:44
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你好,代收单位职工的医保费
借 银行存款
贷 其他应付款。
不需要做预算会计, 往来款没有对应的与预算会计科目的
2022-01-04 09:47:01
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这个是应收单位部分垫付资金只做财务会计,因为你单位 部分已经缴纳在行政支出中列支。借:现金 贷:其他应收款。支付单位垫付部分时借:应付职工薪酬(单位部分需要先计提后缴纳)或者直接借:单位管理费用 其他应收款(个人部分单位)贷:银行存款 。
2020-01-10 19:11:38
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雪 追问
2019-11-09 11:55
陈诗晗老师 解答
2019-11-09 12:05