- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2019-11-10 07:36
你好
多出来的部分,当作预收账款
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你好
多出来的部分,当作预收账款
2019-11-10 07:36:56

你好
老板刷信用卡支付货款分录怎么做 借;应付账款 贷;其他应付款
老板用公司款还信用卡分录怎么做 借;其他应付款 贷;银行存款
2018-09-12 16:00:52

6月花费
借:费用/成本36536.3
贷:其他应付款——6月应还款 36536.3
5月份还款(前提是已经入费用)
借:其他应付款——6月应还款
贷:银行存款12888.02
2019-07-15 14:49:46

你好,是什么情况会产生贴息160呢?
2019-05-20 17:08:57

您好,下月开票,借;预收账款,10055元,贷:主营业务收入,10055/(1+增值税率),应交税费-应交增值税-销项,10055*增值税率/(1+增值税率),并结转成本,借:主营业务成本,贷:发出商品。
2019-02-16 10:58:44
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