- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-11-11 11:44
你好,同学。不一致?原则上这是要一致的,你如果有留抵或其他相关的不一致是正常的
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您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
一般情况下,只需要按照差额结转即可
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2019-10-09 08:36:11
老师,我上年增值税没有做上面步骤的结转,今年3月份补做上面分录结平可以么
2016-03-09 16:02:09
销项,进项分别是你当月销项,进项发生额合计,差额计转出未交增值税
2018-11-21 11:15:34
??????? 应缴税费应缴增值税整体没余额 缴纳后
2016-08-22 16:37:58
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俭朴的树叶 追问
2019-11-11 11:46
陈诗晗老师 解答
2019-11-11 12:32