- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
相关问题讨论
你好,应该是7月份计提,你可以把之前月份都做补提分录
2019-11-11 12:42:09
你补提就可以了,这个没问题的,多计提就可以了
2020-02-24 20:54:11
你好,发票和其他购买凭证日期是当年的,就应该当年入账和折旧, 抵扣可以下年
2020-12-28 14:43:38
补提时:借:以前年度损益调整 贷:累计折旧
结转时:借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整
2018-05-27 17:52:32
你好,残值是21000-3977=17023,17023-1200=15823,这是处置损失,借营业外支出15823,贷银行存款
2019-09-26 10:21:06
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