送心意

董老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-11-11 13:26

您好,借方和贷方余额的数字都需要结转清楚,不能留有余额

追问

2019-11-11 13:27

好的,谢谢,数据是累计了好几个月的,我得抓紧处理了

董老师 解答

2019-11-11 13:30

对的,赶紧找领导审批,需要进损益的尽快进损益

追问

2019-11-11 14:20

老师,我做的这个是内账,只把余额结转了可以吗?

董老师 解答

2019-11-11 14:33

您好,也是可以的,可以转到其他资产或者负债

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相关问题讨论
您好,借方和贷方余额的数字都需要结转清楚,不能留有余额
2019-11-11 13:26:08
这个其他业务收入结转损益,是要登记在借方的。这样借贷方余额相抵后,期末余额为零。 借:其他业务收入 贷:本年利润
2019-09-05 13:27:14
你是什么科目的余额在贷方
2021-12-08 11:55:23
借本年利润贷利润分配就可以
2019-03-09 08:51:44
你好,看是什么原因,可能是对的
2017-01-17 16:44:57
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