老师,我原来没有做过待处理财产损益的账目处理,单位待处理财产损益借方贷方都有数,余额在借方,月末能找到出处的数经领导审批后,我是需要把借方和贷方的数都结转清了还是只把借方余额的数结转清了就行?
梦
于2019-11-11 13:25 发布 1405次浏览
- 送心意
董老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-11-11 13:26
您好,借方和贷方余额的数字都需要结转清楚,不能留有余额
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您好,借方和贷方余额的数字都需要结转清楚,不能留有余额
2019-11-11 13:26:08
这个其他业务收入结转损益,是要登记在借方的。这样借贷方余额相抵后,期末余额为零。
借:其他业务收入 贷:本年利润
2019-09-05 13:27:14
你是什么科目的余额在贷方
2021-12-08 11:55:23
借本年利润贷利润分配就可以
2019-03-09 08:51:44
你好,看是什么原因,可能是对的
2017-01-17 16:44:57
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