送心意

小刘老师

职称,注册会计师

2019-11-11 14:55

借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产。借应收账款,贷固定资产清理,应交税费191436.48

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借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产。借应收账款,贷固定资产清理,应交税费191436.48
2019-11-11 14:55:00
你好 保险费,借;管理费用——保险费,应交税费——应交增值税(进项税额),贷 银行存款 车船税 借;税金及附加 , 贷;应交税费——车船税 借;应交税费——车船税 , 贷;银行存款
2019-09-21 18:20:11
你好 购入材料时 借,原材料172413.79 借,应交税费——应增进27586.21 贷,银行存款200000 委托加工 借,委托加物资 贷,原材料 借,委托加工物资68965.52 借,应交税费——应增进11034.48 贷,银行存款等80000 收回时 借,库存商品 贷,委托加工物资 销售时 借,银行存款等170025 贷,主营业务收入146573.28 贷,应交税费——应增销23451.72 借,主营业务成本——10890米*单位成本 贷,库存商品
2020-05-28 10:05:49
你好;      因为你是免税的。  所以不产生 抵扣的; 你 把税额计入成本去    去核算。 不报销的走营业外收入   
2021-11-22 09:46:13
你好 专票是吗 发票开信息表 然后开负数发票 借应收账款-80 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借主营业务成本-50 贷库存商品-50
2021-11-13 09:08:54
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