送心意

窦老师

职称中级会计师,税务师

2019-11-12 13:30

你好同学,如果原来挂在应收账款并且已经做了收入的话
借:应收账款  红数
     贷:主营业务收入 红数
           应交税费-应交增值税-销项税 红数
借:主营业务成本 红数
    贷:库存商品  红数

阿童木 追问

2019-11-12 13:32

发票方面如何处理呢,销项红数

窦老师 解答

2019-11-12 13:34

当月的话作废即可,跨月需要开红字发票。

上传图片  
相关问题讨论
您好!釆购退货分录做和入库相反的会计分录即可。
2021-04-30 16:00:16
你们退给供应商吗,借库存商品 负数 贷应付账款 负数,借银行 贷应付账款,
2020-04-16 09:20:32
你好!与原采购或销售分录相反分录的账务处理。供参考!
2019-11-18 14:47:01
同学你好 您 是销售方还是购买方呢?
2022-03-21 16:12:54
你好,你的分录在哪里呢
2019-01-11 17:03:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...