- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 你接手后挨着核对往来明细账 有不一致的 补做或者冲 做正确的;固定资产 是否有多计提或者少计提 对应的调整过来
2019-11-12 17:12:17
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你好
借;固定资产,贷;预付账款等科目
你这里的往来款具体是指的什么科目呢?
2020-07-02 18:19:40
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你好,银行账是一定要对上的,要先找出对不上的原因。比如:是哪一笔账没入,或多入了。再冲减原来的,记入正确的金额。往来账也是要找出找笔对不上,比如:哪笔付款的忘了计,再记上去。现金的也是这样操作,如果现金实在找不出,就直接录入你现在手中接手时的现金。
2022-03-21 09:38:18
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您好,可以继续挂着,有时间的话,可以问问老板是否进行处理。
2017-05-03 23:47:29
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您好,是之前没有入账吗还是啥
2023-08-27 10:42:48
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