送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-11-13 10:14

你好,同学。
多开的计入工程结算和应收账账款,这不影响。

体贴的宝贝 追问

2019-11-13 10:17

那就是挂账上不用管他,是吧

陈诗晗老师 解答

2019-11-13 10:17

是的,后面收钱时平应收款就可以了。

上传图片  
相关问题讨论
你好,同学。 多开的计入工程结算和应收账账款,这不影响。
2019-11-13 10:14:35
您好,这部分收到的款项是不是回的前面的100万里面的款项?这个需要明确哦
2019-04-08 17:06:26
你好,2017年的发票拿到今年来抵扣吗?如果是的话,五年以内的课也超过的不行。
2024-01-26 16:30:28
您好,一般情况下,借:现金或者银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。同时结转成本,借:主营业务成本,贷:工程施工。
2018-04-13 15:13:40
您好,那您现在就做预付账款
2020-04-20 20:42:54
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...