- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-11-13 10:14
你好,同学。
多开的计入工程结算和应收账账款,这不影响。
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你好,同学。
多开的计入工程结算和应收账账款,这不影响。
2019-11-13 10:14:35
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您好,这部分收到的款项是不是回的前面的100万里面的款项?这个需要明确哦
2019-04-08 17:06:26
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你好,2017年的发票拿到今年来抵扣吗?如果是的话,五年以内的课也超过的不行。
2024-01-26 16:30:28
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您好,一般情况下,借:现金或者银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。同时结转成本,借:主营业务成本,贷:工程施工。
2018-04-13 15:13:40
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您好,那您现在就做预付账款
2020-04-20 20:42:54
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体贴的宝贝 追问
2019-11-13 10:17
陈诗晗老师 解答
2019-11-13 10:17