送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-11-13 10:38

你好 你们这个固定资产是要退货吗

JOY 追问

2019-11-13 10:39

不是,多出的余款,才收到而已

meizi老师 解答

2019-11-13 10:39

你好  那你们之前支付的时候怎么做账的 挂账怎么挂的

JOY 追问

2019-11-13 10:41

比如6月已作固定资产10000,已提折旧500,在11月收到余款300.请问分录如何作

JOY 追问

2019-11-13 10:42

付款时直接计入的固定资产。不知道有优惠。

meizi老师 解答

2019-11-13 10:43

你好 那你原值是多做了  你要冲掉 借银行存款 借固定资产负数  后面调整以后月份的折旧金额。

JOY 追问

2019-11-13 10:46

之前计提过的折旧,是否需要调整

meizi老师 解答

2019-11-13 10:47

之前的不调整了 你调整后面的剩余价值 来分摊就行了

JOY 追问

2019-11-13 10:48

能一次回答全吗?比如6月已作固定资产10000,已提折旧500,在11月收到余款300.请问分录如何作

meizi老师 解答

2019-11-13 10:50

你好  分录上面已经给你写了  借固定资产10000  贷银行存款   按月折旧  先收到钱做 借银行存款300 借固定资产-300  冲固定资产原值  调整你后面的年限的折旧金额就行了

JOY 追问

2019-11-13 10:54

我就是想问折旧怎么处理,你都是一句话。折旧按10000-500后除以剩余年限?

meizi老师 解答

2019-11-13 10:56

是的   你现在是剩下的金额1万-500-300 剩下的金额 不是退了300给你吗   你实际原值应该是9700来

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相关问题讨论
你好 你们这个固定资产是要退货吗
2019-11-13 10:38:28
你好,第二个分录借银行存款 贷固定资产清理 应交税费应交增值税 营业外收入。
2022-03-26 16:23:37
不对,折旧计提不能作为营业外收入,而且累计折旧也不能做营业外收入。正确的分录是:借:固定资产清理 贷:累计折旧 借:银行存款 贷:固定资产清理 。
2023-03-15 19:30:57
同学你好 达到预定可使用状态,就开始折旧
2020-05-29 11:26:37
你是直接延用原会计核算记账,还是都全部按评估后的金额 入账。
2018-05-07 13:43:13
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