老师,公司收到国家专项资金补助38万,是以后研发费用的资金,我账务处理做递延收益,项目还没有启动,那我这次申报企业所得税时中纳税调整项目表中关于不增税收入:其中专项用途的资金是填0吧(因为账目还未确认收入),然后扣除类调整项目中,不征税 收入用于支出所形成的费用也填0吧,(因为项目还没启动),老师 ,思路是这样吗
寂寞的黑裤
于2016-03-29 19:19 发布 1128次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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如果你这个补助是明确作为不征税收入的,你可以这样填写
否则不行
2016-03-29 19:26:29
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同学您好,纳税调整的不需要做账务处理,
2021-04-28 15:42:33
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你好,根据实际情况而定,并不是一定要调增!
2018-05-23 15:11:23
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你好,研发费用没有加计扣除,不需要在纳税调整表中填列相关信息的。
2020-06-18 16:01:54
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你好,按照调整之后的来申报就行了。分录是直接调整就行了
2020-05-08 08:49:26
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