我公司有一笔业务是出口退税的,开具的增值税普通发票税额应该是0%,但是开票人员将税率开成了13%,10月开具的发票,现在已经隔月了,请问要怎么处理?误开的13%的税需要缴纳吗?不缴纳的话怎么申报增值税?
Lewis Meng
于2019-11-14 08:57 发布 2188次浏览
- 送心意
李芬老师
职称: 中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!
2019-11-14 09:32
您好,隔月开红冲发票,做在11月份账里面,再重新开具一个零税率的票
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需要开具销售的零税率的普通发票(出口产口销售免交增值税)
2018-09-26 09:07:33
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您好
开出口退税的票 是增值税普通发票
2019-03-04 16:29:38
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你好,只能是开具出口发票或普通发票,开具专用发票就按内销处理,无法享受免税,退税政策的
会用到发票号 的
2018-05-23 15:45:29
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您好
出口发票就是增值税普通发票
2019-10-08 20:47:42
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1、在基础数据采集里录入出口、进货信息;
2、生成预审盘去专管员那里预审(有的地方可以网上预审)
3、根据反馈回来的疑点调整录入
4、确认正式申报,打印进货、出口明细表和汇总表
5、生成正式申报盘,把单据装订;
6、去退税局申报
以上步骤一定要在出口后90天内的第一个纳税申报期内申报。
2021-07-23 21:09:10
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Lewis Meng 追问
2019-11-14 09:33
李芬老师 解答
2019-11-14 09:59