您好,我想咨询下,8月份申报了即征即退收入增值税,9月份进行了部分红冲,但是申报的时候红冲数字没有填入即征即退,而是填了一般项目,10月份又重新开具了红冲的金额,仍属于即征即退,我是继续填写一般项目抵减9月份红冲的数字进行申报,还是要把9月份的申报表改过来?如果不改的话,影响8月份的即征即退增值税吗?
刻苦的奇异果
于2019-11-14 11:05 发布 2005次浏览
- 送心意
羽飞老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
你红冲对应的是一般项目收入还是即征即退收入?
2019-11-14 11:31:23
可以的
2016-07-15 10:10:50
你好,增值税免税的发票上没有税额,就按增值税开票金额申报收入
2021-01-13 09:55:25
你好 是的 按照发票上的价税合计栏 申报
2021-01-08 17:04:07
你好,是的,开了发票的,那么就在未开具发票那列填负数
2019-08-01 09:19:46
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