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莉
于2019-11-14 11:07 发布 846次浏览
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2019-11-14 11:07
你好同学借XX费用贷应付职工薪酬
莉 追问
2019-11-14 14:38
借:管理费用 贷:预提费用
何江何老师 解答
2019-11-14 14:39
同学,这个不是用预提费用,就是应付职工薪酬
预提费用年末能有余额吗
2019-11-14 14:41
假如用预提费用是不是违规
2019-11-14 14:43
这个项目现在已经不让用了同学
2019-11-14 14:53
有相关文件性规定吗?
2019-11-14 15:00
这个是去年规定的同学,没有文件号
2019-11-14 15:27
什么原因不能用预提了
2019-11-14 15:37
同学这个是税务总局规定这个科目不让用了,所以我们现在都不用这个了
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何江何老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
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