送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2019-11-14 11:07

你好同学
借XX费用
贷应付职工薪酬

追问

2019-11-14 14:38

借:管理费用   
  贷:预提费用

何江何老师 解答

2019-11-14 14:39

同学,这个不是用预提费用,就是应付职工薪酬

追问

2019-11-14 14:39

预提费用年末能有余额吗

追问

2019-11-14 14:41

假如用预提费用是不是违规

何江何老师 解答

2019-11-14 14:43

这个项目现在已经不让用了同学

追问

2019-11-14 14:53

有相关文件性规定吗?

何江何老师 解答

2019-11-14 15:00

这个是去年规定的同学,没有文件号

追问

2019-11-14 15:27

什么原因不能用预提了

何江何老师 解答

2019-11-14 15:37

同学这个是税务总局规定这个科目不让用了,所以我们现在都不用这个了

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...