老师,请问,我的工资表十月应付工资60520.4元,所得税57.38元,实发工资是60252.85,请问我计提工资怎么计提?分录怎么做?
净土
于2019-11-14 11:21 发布 535次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-11-14 11:22
你好,个人所得税不用计提,计提时借管理费用等60520.4 贷应付职工薪酬-工资60520.4
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借XX费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷应缴税费个税 银行存款
2016-06-24 17:41:11
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你好,个人所得税不用计提,计提时借管理费用等60520.4 贷应付职工薪酬-工资60520.4
2019-11-14 11:22:34
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举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500
月头缴纳时会计分录为:
借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
其他应收款--社会保险费(个人部分)279
贷:银行存款 995
月底计提会计分录为:
借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716
贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500
贷;应付职工薪酬-工资3500
个人部分从工资中扣回时,会计分录为:
借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500
贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279
应交税费--应交个人所得税 0
库存现金/银行存款 (实发数)3221
2017-04-28 10:56:43
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您好:
支付社保
借:其他应付款-社保
贷:银行存款
支付公积金
借:其他应付款-公积金
贷:银行存款
计提工资
借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬-工资
计提社保:
借:管理费用-社保
应付职工薪酬-社保
贷:其他应付款-社保
计提公积金:
借:管理费用-公积金
应付职工薪酬-公积金
贷:其他应付款-社保
计提个税:
借:应付职工薪酬-工资
贷:应交税费-应交个人所得税
发放工资
借:应交职工薪酬
贷:银行存款
2017-10-16 15:21:02
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借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
借;应付职工薪酬 贷;银行存款 应交税费——个人所得税
2016-12-14 11:52:34
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净土 追问
2019-11-14 11:26
徐阿富老师 解答
2019-11-14 11:28