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于2019-11-14 13:58 发布 2787次浏览
玲老师
职称: 会计师
2019-11-14 13:59
你好 可以 记业务招待费里
追问
2019-11-14 14:10
浴足呢?
玲老师 解答
2019-11-14 14:12
是的,可以记业务招待费。
2019-11-14 14:15
浴足好像是不能的呢
2019-11-14 14:21
为什么不能用做,业务招待费是完全可以的,如果你们单位规定不能用,那你就别用。
2019-11-14 15:19
唱歌和浴足这种好像税务是不认可的,忘记在哪里看到过
2019-11-14 15:20
开成娱乐费我就不知道可不可以了,所以来问问
2019-11-14 15:22
这个是可以的,记在招待费里,只不过招待费用要扣除的限额
2019-11-14 15:23
这种不能抵扣进项,没有说,不能寄费用里。
2019-11-14 15:26
真的,老师你可以查查相关政策。这跟招待费限额,进项没关系
2019-11-14 15:31
你可以咨询当地税局 !按你税局规定做。
2019-11-14 15:38
老师,我现在可以肯定,娱乐服务和浴足等不得在税前扣除。因为这可能是属于个人消费,不符合经营活动正常合理的支出。
2019-11-14 15:39
你可以看一下财务2016.36号文件
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玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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