问下一般纳税人,业务招待费专票怎么做分录,怎么做进项税转出,我本身有业务招待费用3000,其中专票500,包括进项税25,我认证了,怎么做分录
简单、
于2019-11-14 15:02 发布 2208次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-11-14 15:03
你好,业务招待费不允许抵扣进项。需将进项转出借:管理费用——业务招待费 25 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)25
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2019-11-14 16:30