你好,10月对方公司开了602080的专票给我们,我们现在开了承兑602080,但是分了两次付款,7月付款的16万多,这次付了剩余40几万吧,那这个分录怎么写,老师给个分录,7月做的好像是借应付账款16万多,贷方是应收票据
朝歌晚酒
于2019-11-14 16:09 发布 837次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-11-14 16:14
您好!你7月付款的时候不是应该有个借应付票据 贷银行存款吗
其实你应该每次都是借应付帐款 贷应付票据,然后每次实际付钱的时候,借应付票据 贷银行存款。
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您好!你7月付款的时候不是应该有个借应付票据 贷银行存款吗
其实你应该每次都是借应付帐款 贷应付票据,然后每次实际付钱的时候,借应付票据 贷银行存款。
2019-11-14 16:14:10

您好
应该是A公司给了一张承兑汇票给自己单位 增加应收票据跟应付账款
2021-10-22 22:31:56

你好,你们收到借应收票据贷应收账款
2019-11-05 12:23:39

你好
请问你们是背书人还是被背书人?
2022-01-12 14:28:23

你好,贷:应付票据 企业购买材料、商品和接受劳务供应等而开出、承兑的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。应付票据的主要账务处理,企业开出、承兑商业汇票或以承兑商业汇票抵付货款、应付账款时,借记“材料采购”、“库存商品”、“应付账款”、“应交税费——应交增值税(进项税额)”等科目,贷记本科目。
2016-08-12 10:27:15
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