你好,我是有一个供应商,就是他到后面的价格吗,就是总的价格,他会给我优惠3万块,但是呢,发票已经是全额开过来了,就是他优惠有3万呢,我是账上要少给他转3万。这个我应该怎么操作呢?比如总的50万,优惠了三万,我是只转47万给对方公户上吗?剩下的三万如何做账
奶油面包好好吃呀
于2019-11-15 08:28 发布 609次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-11-15 08:32
这个需要对方开红字发票。你根据这个冲掉库存单价才对,对方没有开,你只能最后把这个应付账款转营业外收入下面
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这个需要对方开红字发票。你根据这个冲掉库存单价才对,对方没有开,你只能最后把这个应付账款转营业外收入下面
2019-11-15 08:32:22
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请问是一般纳税人,还是小规模?
2021-11-13 16:34:28
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直接记营业外收入就行
2019-11-16 09:54:32
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你好,如果你是付的706就按706做账
2019-10-07 19:19:53
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你应该可以抵,16个点的税
2018-12-26 17:06:10
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