老师,您好,我想知道一下公司有员工休产假,从她休产假开始,她的工资分录应该怎么做?休产假四个月,这四个月公司缴纳单位社保公积金,也把她个人的也先缴掉。后面等她回来,跟社保局结算完生育津贴后,再扣掉个人社保公积金之后公司还会补足她的工资。
莫棋拉
于2019-11-15 09:13 发布 687次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
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发放工资缴纳社保和公积金分录:
计提借:成本费用科目
贷:应付职工薪酬
支付:借:应付职工薪酬
贷:银行存款
其他应付款--个人社保
个人公积金
支付社保和公积金:
计提借:成本费用科目
贷:应付职工薪酬
支付:借:应付职工薪酬
其他应付款--个人社保
个人公积金
贷:银行存款
2019-04-03 14:30:49
您好同学
休假的时候,他的工资就是管理费用 贷:应付职工薪酬 然后再交纳的情况
但是实际上 等收到生育费时这些钱再红冲就好了
2019-11-15 09:16:18
多少是个人,多少是企业呢
2020-04-24 09:56:29
1. 计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2019-07-19 12:43:58
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500
月头缴纳时会计分录为:
借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
其他应收款--社会保险费(个人部分)279
贷:银行存款 995
月底计提会计分录为:
借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716
贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500
贷;应付职工薪酬-工资3500
个人部分从工资中扣回时,会计分录为:
借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500
贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279
应交税费--应交个人所得税 0
库存现金/银行存款 (实发数)3221
2017-04-10 14:26:32
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