送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2019-11-15 16:14

你好同学
可以借:管理费用   贷:银行存款 
借:应交税费-应交增值税(减免税)
贷:管理费用 
这样的分录

花开半夏 追问

2019-11-15 16:21

花开半夏 追问

2019-11-15 16:21

应交税费和管理费用金额写多少呢

何江何老师 解答

2019-11-15 16:22

是总的金额200元的同学

花开半夏 追问

2019-11-15 16:38

我说的是应交税费金额写多少

花开半夏 追问

2019-11-15 16:38

管理费用金额写多少

何江何老师 解答

2019-11-15 16:39

同学这个总额都是200元,我的分录全部都是这200

花开半夏 追问

2019-11-15 16:41

恩恩懂了

花开半夏 追问

2019-11-15 16:47

这个可不可以抵扣呢

何江何老师 解答

2019-11-15 16:51

同学这个280元全都可以抵的

上传图片  
相关问题讨论
你好 金税盘服务费抵税分录 金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用200    贷:银行存款/现金200抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)200借:管理费用 -200服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用    280     贷:银行存款/现金     280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)   280 借:管理费用   -280
2019-06-21 09:15:54
 借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数
2020-02-25 14:31:09
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目[ 纳税人使用应交税费—应交增值税(减免税款)科目) ]记“管理费用”等科目。
2018-08-02 09:54:47
购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
2017-03-03 14:28:44
您好 1.支付的时候 借 管理费用 贷 库存现金 2.全额抵扣的时候 借 应交税费-应交增值税(税款减免) 借方负数 管理费用
2019-09-07 17:58:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...