老师,单开了28798,同时也开了发票28798,发票28798还得收税点2879,实际货款24640,退回业务员1300,中间差21算优惠,实际只要收2879+24640=27519,这种逻辑怎么做凭证,内部管理账,
°晓ぁ糖*~糖う
于2019-11-15 17:27 发布 753次浏览
- 送心意
风老师
职称: 注册会计师,中级会计师,CISA
2019-11-15 17:30
借:银行存款 28798,贷:营业收入 24640,应交税费 2879
借:销售费用 1300,贷:银行存款
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借:销售费用 1300,贷:银行存款
2019-11-15 17:30:46
可以开的,增值税纳税义务已经产生了。借:银行存款贷:预收账款,应交税费-应交增值税
正常交税。
出货是借:预收账款贷:主营业务收入
2017-06-10 12:21:34
学员你好,
先明确原因,找银行或者客户了解原因,再考虑如何进行账务处理哦。
2019-08-31 12:22:31
借银行存款贷应收账款
做两次这个分录
2017-05-27 17:00:46
借;应付账款 贷;主营业务收入 应交税费
借;主营业务成本 贷;库存商品
2016-03-24 11:11:13
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