- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-11-16 17:22
你好,您的分录做的是正确的。
相关问题讨论
你好,不能抵扣进项税,计入借管理费用—业务招待费。应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款等,然后借管理费用-业务招待费贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2021-04-07 01:53:13
您好
请问上个月怎么写的分录
2020-01-18 15:17:33
认证抵扣的做进项税处理,正常按发票入账。对于没有抵扣的进项税计入”应交税费——应交增值税(待认证进项税额)“科目处理,正常按发票入账。
下月认证后
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应交税费——应交增值税(待认证进项税额)
2019-10-19 21:25:13
你好,是什么原因抵扣不了
2016-10-10 09:19:20
你好,按照13%缴纳税费,谁销售谁缴纳
2020-05-25 07:47:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
念念 追问
2019-11-16 17:29
立红老师 解答
2019-11-16 18:13
念念 追问
2019-11-17 09:43
立红老师 解答
2019-11-17 10:19