- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
2019-11-17 09:27
没有报关的话,视同内销处理。进项税的话,是不用转出的。
相关问题讨论

你好; 你是一般纳税人是吗? 您认证了 进项税是不是; 我好判断科目 。 你这个原材料 后面的发票会补开票给你们吗?
2022-04-14 14:42:45

你好,应是借:营业外支出 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2019-10-16 09:51:50

没有报关的话,视同内销处理。进项税的话,是不用转出的。
2019-11-17 09:27:39

你好
什么原因需要进项转出
2021-03-15 16:54:03

因为进项税抵不了,所以要转进主营业务成本。 举个例子,比如发生了113元的成本,税率13%,进项税是13元。 如果开的是普通发票,那113元全进成本。 如果开的是专用发票,正常情况下是可以抵扣进项税的,所以13是进项税,100是主营业务成本。但这么记完以后,后来情况发生了变化,原来认为能抵的13元,现在因为用于了免税收入,不能抵进项税了,所以就跟普通发票一样抵不了税,就把13元还原到成本中。所以就是现在这样了。
2020-02-28 11:12:49
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