以前做的账,有个客户应付账款一直挂的是其他应付款,可以通过红字冲销以前的科目余额,蓝字录正确的应付账款分录吗?
学堂用户ZH风辰曦阳
于2019-11-17 09:29 发布 1566次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-11-17 09:31
直接更正 借 应付账款贷其他应付款
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直接更正 借 应付账款贷其他应付款
2019-11-17 09:31:50
你好,对方预付的款吗
贷方余额是嘛
应付的这个你们支付了吗
2019-11-17 11:08:29
不用,往来科目直接调整就可。
可以直接调,不做红字也可以。
借其他应收款负数 其他应付款正数 两个科目对调就可以。
2018-08-24 13:50:13
同学,你好
可以直接
借:应收账款
贷:其他应收款
2020-12-18 14:04:23
摘要写清楚,挂错了应收款就可以
2019-01-18 15:02:02
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学堂用户ZH风辰曦阳 追问
2019-11-17 10:15
玲老师 解答
2019-11-17 10:34