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烂漫的大碗
于2019-11-17 21:46 发布 888次浏览
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-11-17 21:47
你好!是付款多吗?
烂漫的大碗 追问
2019-11-17 21:48
是发票金额多,付款少。
蒋飞老师 解答
2019-11-17 21:49
发票最好按付款金额做账。
2019-11-17 21:50
老师帮忙解释一下吧,谢谢!
是什么业务呢?
老师如果想按照发票金额做账呢?
2019-11-17 21:51
是什么业务的发票呢?
2019-11-17 21:53
蒋老师你好!比如买办公用品花了10000,开普通发票来了13000怎么做分录。
想按照发票金额做账!
2019-11-17 21:55
借:管理费用…办公费13000贷:银行存款10000营业外收入3000
2019-11-17 21:56
老师还在吗?
谢谢,蒋老师!
2019-11-17 21:58
老师,是不是有计提,才会有应付。
2019-11-17 21:59
你好!对的。
2019-11-17 22:00
老师是不是专票金额开多了也这样做分录?
2019-11-17 22:04
蒋老师,如果款付了,还没有取到发票,应该怎么做分录,您给我举个例子吧。谢谢老师!
2019-11-17 22:05
如果款付了,还没有取到发票,……算是预付账款了
蒋老师,还在线吗?
2019-11-17 22:06
比如采购材料,未收到发票借:预付账款贷:银行存款
预付之后,取到发票够应该怎么做分录?
2019-11-17 22:07
取到发票后,刚才打错了!
借:原材料应交税费…应交增值税(进项税额)贷:预付账款
2019-11-17 22:10
蒋老师还在线吗?
2019-11-17 22:13
好的,谢谢蒋老师麻烦您了,以后有问题还会麻烦您的。
2019-11-17 22:16
好的,不客气,欢迎以后提问交流
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蒋飞老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
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2019-11-17 22:00
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