送心意

小刘老师

职称,注册会计师

2019-11-18 10:15

同学你好!是的,结算单是必须要的,根据结算单,先做借:应收账款,贷工程结算。然后借工程结算,贷工程施工。项目结束,这两个科目余额就都是0 了。

幽兰 追问

2019-11-18 10:25

老师,我是开发票收到款时,
借:银行存款
贷:工程结算收入
      应交税金

同时结转成本:
借:工程结算成本
贷:工程物资
这样有问题吗老师?

最后结算单出来后如果发现我前期成本结转多了该怎么办老师?

小刘老师 解答

2019-11-18 10:36

你的这个做法和建造合同准则中规定的做法不一样。正确做法是,结算一部分时,借银行存款或应收账款,贷工程结算。因为一般情况下,收入和结算时不同步的,所以收入按照进度来,借主营业务成本,工程施工-合同毛利 ,贷主营业务收入。你的结算单是和应收账款或银行有关,与你的成本无关呀。如果最后的结算单比你的成本小,那你就是一个亏损的合同。

幽兰 追问

2019-11-18 10:42

亏损的合同是不允许的吗老师

小刘老师 解答

2019-11-18 10:59

不是的。亏损也是正常的。

幽兰 追问

2019-11-18 11:00

老师,如果需要结转的成本,工程施工里面没有那么多该怎么办?

小刘老师 解答

2019-11-18 11:05

同学你好!老师不太明白你的意思?你实际没有那么多成本,你要多结转成本?你结转的主营业务成本按理是不应该大于你的施工成本的,

幽兰 追问

2019-11-18 11:08

因为预付款比多很多发票没收到,结转成本时,账面成本没有那么多

小刘老师 解答

2019-11-18 12:28

同学你好!你也是陷入按发票入账,不见发票不入账的圈里了。按说没发票,发生的成本该记得也要及时记账。

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