罗老师,您好! 我看了增值税相关的会计处理,发现目前有好多种说法或做法,特别是月末对于本月已记录的销项税额和进项税额要不要全部结平,以及如何结平大家说法不一或实际做法不一。请问您如何看待?
现代的发箍
于2019-11-18 09:56 发布 790次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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这个一般是按月结转,根据学员反馈,你不按月,按年,弄不好平不了,那还需要去查啥情况,是不是账做错,
2019-11-18 10:14:48

你好,没有看到你的题目
2022-03-23 11:33:30

你好,对的呀,互相交换也是要按公允价值互开发票的呀,自然就有进项销项税
2020-07-19 21:22:32

你好
借,应交税费——应增(已交税金) 20
贷,银行存款 20
借,应交税费——应增销50
借,应交税费——应增(进转)3
贷,应交税费——应增进20
贷,应交税税费——应增(已交)20
贷,应交税费——应增(转出未交增值税) 13
借,应交税费——应增(转出未交增值税) 13
贷,应交税费——未交增值税 13
借,应交税费——未交增值税 13
贷,银行存款13
2020-05-08 13:28:34

您好,您操作的是“不抵扣勾选认证”嘛?还是?
2020-06-02 14:50:57
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