您好,我想问一下,我们家公司购货沙子,然后是累积付款,所以给对方公司一直挂在应付账款科目,昨天需要付款7万,但是他开了13万的发票,多开了6万发票他要用在以后的付款金额冲减,并且这张发票本月已认证了,这个月也不可能再给他付款了,这种情况需要怎样下账,
紧张的吐司
于2019-11-18 10:25 发布 622次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
借 按发票金额入账 借 相关成本费用 应交税费 贷银行存款 应付账款
2019-11-18 10:31:29
你好同学,你系统能勾选吗?其他学员反映应该是只能勾选3月1号之前的发票
2022-03-01 14:07:40
同学好,计入应交税费-待抵扣进项税
2019-01-10 10:55:17
您好,这个应付账款是您公司根据企业实际情况以及和对方公司沟通商量的。这个没有强制规定。
2020-06-28 10:56:37
比如采购商品的分录
借:库存商品
应交税费--待认证进项税额
贷:银行存款等
不影响的,因为到时认证后,会再做
借:应交税费--应交增值税(进项税额)
贷: 应交税费--待认证进项税额
2019-01-09 14:48:46
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