送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-11-18 18:12

你按抵减这个一部分做账,没有抵减不做,月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)    贷:应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税  
   贷:银行存款                         
          其他收益/营业外收入

上传图片  
相关问题讨论
你好 你好 不用划红线的  
2022-11-12 14:18:41
同学您好,您具体是什么情况
2021-11-01 20:47:18
你好,这个钱是你们拿来购物的吗
2019-10-31 11:53:03
您好 借:其他应收款 贷:银行存款
2019-04-19 11:00:37
看不到明细, 怎么算会计分录
2015-12-30 11:31:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...