送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-11-19 09:16

你好同学,如果是涉及上个月的银行存款,要看你的银行明细账是否与上个月的银行对账单一致。如果是一致的,就做到这个月进行红冲,如果不一致,那么是走差错更正这条路

AA会计学堂-希老师 追问

2019-11-19 09:20

我们是NC系统的,该合同是按进度付款的,预付款是用了付款结算管理,采购入库是应付管理的(全额),不同业务系统不能核销。

王超老师 解答

2019-11-19 09:28

你好同学,虽然你们用了NC系统,但是每个月仍然需要对银行对账单进行核对,如果不一致,要编制银行余额调节表的,跟你们的不同业务系统是无关的

AA会计学堂-希老师 追问

2019-11-19 09:48

更正凭证金额是一致的,一正一负平的,只是更正凭证记录会以转账凭证在银行明细账里显示。

AA会计学堂-希老师 追问

2019-11-19 09:50

借方科目变了

王超老师 解答

2019-11-19 09:51

你好同学,虽然余额是正确的,但是你的期间发生额就会发生问题的

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你好同学,如果是涉及上个月的银行存款,要看你的银行明细账是否与上个月的银行对账单一致。如果是一致的,就做到这个月进行红冲,如果不一致,那么是走差错更正这条路
2019-11-19 09:16:36
做错了的可以的
2019-01-10 12:37:23
同学你好,如果单子到了,货没有到,可以先按单子做暂估入库,
2022-03-20 18:36:40
你这里第2种情况本就是平的,第1种情况你需要另外用分录平账。 借,应收帐款5 贷,营业外收入5
2020-06-12 08:01:38
这个需要看是不是做错,一般是做科目相反,不是红冲
2020-06-10 06:06:49
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