送心意

小洪老师

职称CMA,财务分析,cfa一级和二级

2019-11-19 14:52

你好基本差不多但是一般事业单位不可以结账

Victoria胜利 追问

2019-11-19 14:54

为什么呢老师?我的期初余额只有银行存款、财政应返还额度有余额?

小洪老师 解答

2019-11-19 14:56

这个准则规定事业单位不可以结账

Victoria胜利 追问

2019-11-19 14:57

那这是一般会在哪里处差异呢?

Victoria胜利 追问

2019-11-19 14:59

例如同一笔业务,暂付款时,只做财务会计、那预算会计不做的话就会有差异呀?

小洪老师 解答

2019-11-19 15:03

一般这个差异都是下一期调增在事业会计财务会计是对冲

Victoria胜利 追问

2019-11-19 15:05

老师,那怎么对冲才能结账呢?

小洪老师 解答

2019-11-19 15:18

就是应收应付相互抵消呀

Victoria胜利 追问

2019-11-19 15:21

我这里的其他应付款是项目拨款来的,暂时付不完。比如说其他单位拨款来合作项目经费,这样会夸年也使用不完呀?

小洪老师 解答

2019-11-19 15:28

那就一直挂账就好了,一直挂着

Victoria胜利 追问

2019-11-19 15:30

那结账时,财务会计与预算会计不一致咋办?

小洪老师 解答

2019-11-19 15:31

做一个差异调整,这个差异调整我也没做过,因为企业会计不会出现这个差异

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相关问题讨论
你好基本差不多但是一般事业单位不可以结账
2019-11-19 14:52:11
你好, 可以做调整分录: 借资金结存…货币资金 贷财政拨款结余(事业支出)
2020-07-07 07:42:25
你好,借业务活动费 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入 做费用的
2021-05-20 12:15:41
您好。财务会计:借:库存现金 贷:其他收入 ;预算会计:借:资金结存-货币资金贷:其他预算收入。
2021-10-18 16:36:20
根据你日常 的分录结转处理就是了。同学。 不是你直接,是财政支付。你直接发生时 借:Xx 贷:财政拨款收入处理
2019-07-02 11:20:59
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