老师您好!请教 8月份收到的发票,当月入账了,但是未做发票认证,请问本月(11月)认证,会计分录怎么做?
????请记住我叫丹丹????
于2019-11-19 15:44 发布 758次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
2019-11-19 16:07
可以在下个月再把抵扣联认证抵扣掉的,所以发票联会计分录可以这样来入账:
借:原材料/库存商品
应交税费/应交增值税/待抵扣进项税
贷:应付账款/应付货款
在第二个月把抵扣联认证抵扣过后,即可把抵扣进项税转入进项税额中的,会计分录如下:
借:应交税费/应交增值税/进项税额
贷:应交税费/应交增值税/待抵扣进项税
相关问题讨论
你好,发票认证就正常入应交税费 应交增值税 进项税额
2019-08-29 14:37:14
借:应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应交税费-待认证进项税额
2018-08-20 17:26:29
你好,认证发票不用做会计分录。
借:库存商品 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款
借:应付账款 贷:银行存款
2019-07-25 09:50:45
您好,您没有认证之前怎么做的
2019-05-16 21:31:58
你单位主营是销售机器的吗
2019-04-02 12:13:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息