老师您好!请教 8月份收到的发票,当月入账了,但是未做发票认证,请问本月(11月)认证,会计分录怎么做?
????请记住我叫丹丹????
于2019-11-19 15:44 发布 750次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
2019-11-19 16:07
可以在下个月再把抵扣联认证抵扣掉的,所以发票联会计分录可以这样来入账:
借:原材料/库存商品
应交税费/应交增值税/待抵扣进项税
贷:应付账款/应付货款
在第二个月把抵扣联认证抵扣过后,即可把抵扣进项税转入进项税额中的,会计分录如下:
借:应交税费/应交增值税/进项税额
贷:应交税费/应交增值税/待抵扣进项税
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