老师,你好!11月7日采购一批配件1000元,11月19日又采购一批配件945元,因上次采购配件拿错了,在这次费用中扣除420元,实际支付9459元-450元=525元,请问分录怎么做?
潼潼
于2019-11-19 16:09 发布 691次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-11-19 16:10
你好,你们预付账款420是吧
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你好,你们预付账款420是吧
2019-11-19 16:10:10
那就按实际报销做账就可以
2019-06-15 10:11:03
您好
请问收到保证金的时候分录怎么写的
2020-06-23 15:16:09
借 库存商品等 贷应付账款银行存款
2019-12-18 16:33:49
你好!借:应付职工薪酬—福利费—员工食堂 贷:现金 借:应付职工薪酬—福利费—员工食堂 —房租 贷:现金 借: 管理费用—福利费—房租 贷:应付职工薪酬—福利费—员工食堂 贷:现金
2016-08-17 10:07:02
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