送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-11-20 09:41

你好 这个玩具和手机是平常你们拿来销售的产品吗

????one???? 追问

2019-11-20 09:57

是去年销售剩下的库存,商品是去年和积分兑换平台合作采购的商品,A公司的积分兑换平台,我们采购东西,今年没啥业务了,所以想处理一下库存,年底给员工一下福利或者以后折价在微信朋友圈卖了

meizi老师 解答

2019-11-20 09:59

你好 那你就需要视同销售来处理    1、购入商品时:

借:库存商品

应交税费——应交增值税(进项税额)

贷:银行存款

2、发放时:

借:应付职工薪酬——非货币性福利

贷:主营业务收入

应交税费——应交增值税(销项税额)

3、同时结转成本:

借:主营业务成本

贷:库存商品

????one???? 追问

2019-11-20 10:06

这个用开发票吗,如果不开发票,税控系统里面和申请表里面就不一样了,我可以东西给员工A,就给员工A开个普通发票,这样税控系统销项额和申报表是一样的,这样有税务风险吗

meizi老师 解答

2019-11-20 10:10

你好 你不开票做无票收入就行了。 这个是送员工 可以不要发票的  不会

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相关问题讨论
你好 这个玩具和手机是平常你们拿来销售的产品吗
2019-11-20 09:41:24
你好,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2020-02-15 10:15:56
您好,相当于金额减半,借应付职工薪酬~福利费10*10*1.13贷主营业务收入100应交税费应交增值税13。
2020-10-21 09:55:56
您好,自产产品用于职工福利和外购产品用于职工福利有区别,分别是做销售收入处理和不做收入处理。 分录分别是,借应付职工薪酬~福利费,贷主营业务收入应交税费应交增值税(销项税额)。外购借应付职工薪酬~福利费,贷库存商品,应交税费~应交增值税(进项税转出)。
2020-06-28 18:35:17
你好 借销售费用或者管理费用贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品 ;;; 借 管理费用 进项税 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷库存商品 进项税转出
2020-05-26 10:45:17
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