送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-11-20 15:24

借:预付账款—咨询费   借:预付账款—预付技术服务费   负数

追问

2019-11-20 15:40

好的,谢谢

辜老师 解答

2019-11-20 15:40

好的,客气,帮到你就好

追问

2019-11-20 15:41

有帮到的

辜老师 解答

2019-11-20 19:16

好的,谢谢,麻烦关闭问题并给予评价,谢谢

上传图片  
相关问题讨论
借:预付账款—咨询费 借:预付账款—预付技术服务费 负数
2019-11-20 15:24:15
你好 10月份,11月份收到预收款 借:银行存款 贷:预收账款 开具发票以后 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
2019-12-30 10:56:56
您好,做个红冲分录,再做一个正确的分录
2019-11-20 15:06:00
你好,对方没有给你提供服务,可以的。
2021-04-23 17:56:19
你好,放到预付账款中,然后按月摊销 借:管理费用 贷:预付账款
2020-11-28 10:36:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...