我们公司是建筑工程公司,开票给对方,对方付款的时候说,工程某些方面不合格扣了我们一万,我们用他们的泥沙也扣了一万,那我们账面上就有应收账款2万,这样的话对方也不打钱了,我们怎么做平?
半夏
于2019-11-20 16:02 发布 658次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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对方给你开发票的吗
2019-11-20 16:07:31
您好!这个1万应该开红字冲减,而泥沙,应该他们开发票给你们。
2019-11-20 16:52:07
你好
不是啊,合同资产和应收账款同时在用的
2022-04-14 07:18:14
这个应该时点都是根据完工进度确认,结合工程结算单和测量进度。
2017-01-16 08:54:58
您好!1付款的时候应该计入应付账款,借:应付账款,贷,银行存款
2收到材料借原材料 应交税费应交增值税(进项税额)贷应付账款;
3等工程款来,借银行存款 贷应收账款。
2016-05-05 11:33:52
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