上个月收到承兑汇票,借:应收票据,贷:应收账款往来单位 这个月又把承兑汇票退回给客户,借:应收票据(红字),贷:应收账款-往来单位(红字) 老师,这个是两个月发生的,可以这样做分录吗?
差不多先生
于2019-11-20 17:32 发布 1092次浏览
- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
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汇票到期不是你们处理了,你们只要做这两步
2019-11-21 10:29:49
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是的 对的
收到承兑汇票
借:应收票据
贷:应收账款
当要退回承兑汇票
借:应收账款
贷:应收票据
2019-07-23 08:48:56
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解付后:
借:银行存款
贷:应收票据
货物发出开票销售
借:预收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税金-销项税金
2018-12-26 09:51:26
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您好,整个过程分录是正确的。
2020-09-23 10:59:46
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你好!收到客户(承兑汇票支付货款)
2,XX号承兑汇票承兑,借银行存款 贷应收票据
2018-03-28 16:28:36
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